Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RENAN NUNES TOLEDO MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2107 |
Data de lançamento: |
10/03/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº 86
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2021 |
VEÍCULO Nº 86
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
50,00 |
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10/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15; |
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50,00 |
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24/03/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864472
PAGTO. REF. EMPENHO 2107/2021
RENAN NUNES TOLEDO MEI - 87959 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.