Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2172 |
Data de lançamento: |
11/03/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. |
0,00 |
922,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2021 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. |
922,00 |
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12/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/200; |
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922,00 |
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26/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2172/2021
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 |
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922,00 |
TOTAL |
922,00 |
922,00 |
922,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.