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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2172 Data de lançamento: 11/03/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Fonte de Recurso: MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. 0,00 922,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2021 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. 922,00
12/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/200; 922,00
26/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2172/2021 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 922,00
TOTAL 922,00 922,00 922,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.