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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2190 Data de lançamento: 12/03/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO CENTRO CULTURAL. 0,00 2.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2021 SERVIÇO DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO CENTRO CULTURAL. 2.250,00
12/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/63; 2.250,00
29/03/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902397 PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2021 ETELVINO MARCHIORETTO ME - 72681 2.250,00
TOTAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.