Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BIO CARE TECNOLOGIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2248 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSOM DO ESF DR. GERARDO BARBOSA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2021 |
MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSOM DO ESF DR. GERARDO BARBOSA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS. |
570,00 |
|
|
16/03/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
570,00 |
|
22/03/2021 |
Pagamento de Empenho 2248/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
570,00 |
TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.