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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BIO CARE TECNOLOGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2248 Data de lançamento: 15/03/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSOM DO ESF DR. GERARDO BARBOSA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS. 0,00 570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2021 MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSOM DO ESF DR. GERARDO BARBOSA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS. 570,00
16/03/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 570,00
22/03/2021 Pagamento de Empenho 2248/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 570,00
TOTAL 570,00 570,00 570,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.