Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LAURA MARIA DE ARRUDA ESTERY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2311 |
Data de lançamento: |
17/03/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
3.397,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2021 |
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES DO SUS. |
3.397,80 |
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17/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14; |
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3.397,80 |
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17/03/2021 |
Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2311/2021, 87654 - LAURA MARIA DE ARRUDA ESTERY |
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373,76 |
17/03/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2311/2021, 87654 - LAURA MARIA DE ARRUDA ESTERY |
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98,81 |
30/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2311/2021
LAURA MARIA DE ARRUDA ESTERY - 87654 |
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2.925,23 |
TOTAL |
3.397,80 |
3.397,80 |
3.397,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
17/03/2021 |
373,76 |
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Lançada |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA |
17/03/2021 |
98,81 |
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Lançada |
TOTAL |
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472,57 |
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