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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2349 Data de lançamento: 19/03/2021
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Assistencia Social - Recurso Próprio
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A MUITOS CAPÕES DIA 19/03/21 TRANSPORTE DE MORADOR DESTA CIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2021 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A MUITOS CAPÕES DIA 19/03/21 TRANSPORTE DE MORADOR DESTA CIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. 80,00
19/03/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 80,00
15/04/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902408 PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2021 ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00