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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2360 Data de lançamento: 19/03/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16 PNEUS RADIAL 1000X R20 PARA CAMINHÃO Nº138 E 93. 0,00 30.352,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2021 16 PNEUS RADIAL 1000X R20 PARA CAMINHÃO Nº138 E 93. 30.352,00
05/05/2021 Conforme DANFE Nº 1/4300; 30.352,00
20/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2360/2021 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIREL - 89784 30.352,00
TOTAL 30.352,00 30.352,00 30.352,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.