Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SILVIO MURATT RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2500 |
Data de lançamento: |
24/03/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
0,00 |
17.508,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2021 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
17.508,00 |
|
|
24/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/98; |
|
9.016,00 |
|
24/03/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-8.492,00 |
|
|
07/04/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851369
PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2021
SILVIO MURATT RODRIGUES - 62409 |
|
|
9.016,00 |
TOTAL |
9.016,00 |
9.016,00 |
9.016,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.