Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ODONTEG ASSIST TECNICA ODONTOLOGICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2871 |
Data de lançamento: |
29/03/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAMPA PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESF DR GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
286,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2021 |
TAMPA PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESF DR GERARDO BARBOSA. |
286,00 |
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06/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33953638; |
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286,00 |
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28/04/2021 |
Pagamento de Empenho 2871/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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286,00 |
TOTAL |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.