Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CARINE OLIVEIRA DE BARROS MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2919 |
Data de lançamento: |
30/03/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GRAMA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE GRAMA, ARVORE E FLORES PARA USO NA RÓTULA DA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS. |
0,00 |
542,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2021 |
AQUISIÇÃO DE GRAMA, ARVORE E FLORES PARA USO NA RÓTULA DA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS. |
542,00 |
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30/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33814104; |
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542,00 |
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12/04/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007555
PAGTO. REF. EMPENHO 2919/2021
CARINE OLIVEIRA DE BARROS MEI - 87597 |
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542,00 |
TOTAL |
542,00 |
542,00 |
542,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.