Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2921 |
Data de lançamento: |
30/03/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE SUPORTE E TECNOLOGIA WEB PARA O SITE WWW.ESPUMOSO.RS.GOV.BR E PLANO DE E-MAILS OFICIAIS. |
0,00 |
267,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2021 |
SERVIÇO DE SUPORTE E TECNOLOGIA WEB PARA O SITE WWW.ESPUMOSO.RS.GOV.BR E PLANO DE E-MAILS OFICIAIS. |
267,00 |
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30/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/669; |
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267,00 |
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16/04/2021 |
Pagamento de Empenho 2921/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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267,00 |
TOTAL |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.