Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2949 |
Data de lançamento: |
01/04/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSUMOS PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
1.886,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2021 |
INSUMOS PARA PACIENTES DO SUS. |
1.886,76 |
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12/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/576254; 2/576270; 2/576296; 2/576262; |
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1.886,76 |
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03/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2949/2021
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES - 63683 |
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1.886,76 |
TOTAL |
1.886,76 |
1.886,76 |
1.886,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.