O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2977 Data de lançamento: 01/04/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DA IDOSO ANTONINHO ROSALINO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE CONTRATO Nº 118/2021. 0,00 19.110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DA IDOSO ANTONINHO ROSALINO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE CONTRATO Nº 118/2021. 19.110,00
01/04/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/251; 2.310,00
08/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2977/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.310,00
04/05/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 258 2.100,00
18/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2977/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.100,00
02/06/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 274 2.100,00
16/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2977/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.100,00
06/07/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 283 2.100,00
22/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2977/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.100,00
28/07/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 299 2.100,00
10/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2977/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.100,00
12/08/2021 RESCISAO DE CONTRATO -8.400,00
TOTAL 10.710,00 10.710,00 10.710,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.