Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
298 |
Data de lançamento: |
13/01/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 05/2020
ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº105,11,104. |
0,00 |
1.455,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2021 |
PP 05/2020
ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº105,11,104. |
1.455,03 |
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13/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2640; |
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1.455,03 |
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05/02/2021 |
EMPENHADO A MAIOR |
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-90,00 |
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05/02/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-90,00 |
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08/02/2021 |
Pagamento de Empenho 298/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.455,03 |
10/02/2021 |
anulado - empenhado a maior |
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-90,00 |
TOTAL |
1.365,03 |
1.365,03 |
1.365,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.