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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON

Dados do Empenho
Número do empenho: 3009 Data de lançamento: 05/04/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 1.065,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 1.065,00
05/04/2021 Conforme DANFE Nº 890/33889731; 1.065,00
04/05/2021 Pagamento de Empenho 3009/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.065,00
TOTAL 1.065,00 1.065,00 1.065,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.