Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3166 |
Data de lançamento: |
08/04/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CADEIRAS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
2.442,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2021 |
CADEIRAS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
2.442,00 |
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08/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1935; |
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2.442,00 |
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30/04/2021 |
Pagamento de Empenho 3166/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.442,00 |
TOTAL |
2.442,00 |
2.442,00 |
2.442,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.