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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3206 Data de lançamento: 09/04/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TELHA CUMEEIRA 6MM E PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO PARA REPAROS NOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 0,00 477,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2021 TELHA CUMEEIRA 6MM E PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO PARA REPAROS NOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 477,00
09/04/2021 Conforme DANFE Nº 1/2724; 477,00
04/05/2021 Pagamento de Empenho 3206/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864523 477,00
TOTAL 477,00 477,00 477,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.