Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: TERTULIANO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3299 |
Data de lançamento: |
13/04/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO. |
0,00 |
9.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2021 |
TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO. |
9.840,00 |
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13/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2; |
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9.840,00 |
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27/04/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864505, 864504, 864503
PAGTO. REF. EMPENHO 3299/2021
TERTULIANO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME - 89769 |
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9.840,00 |
TOTAL |
9.840,00 |
9.840,00 |
9.840,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.