| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD | 
| Número do empenho: | 3340 | Data de lançamento: | 14/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS N° 83, CORTADOR DE GRAMA E MOTO SERRA. | 0,00 | 511,03 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | PP 05/2020 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS N° 83, CORTADOR DE GRAMA E MOTO SERRA. | 511,03 | ||
| 14/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2813; | 511,03 | ||
| 10/05/2021 | Pagamento de Empenho 3340/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 511,03 | ||
| TOTAL | 511,03 | 511,03 | 511,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||