Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3512 |
Data de lançamento: |
23/04/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Agricultura Familiar |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE EUCALIPTOS. |
0,00 |
1.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2021 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE EUCALIPTOS. |
1.260,00 |
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23/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2807; |
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1.260,00 |
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06/05/2021 |
Pagamento de Empenho 3512/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.260,00 |
TOTAL |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.