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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ELISEU KOPP & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3943 Data de lançamento: 28/04/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVICO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO
Natureza da despesa: SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 09/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ATÉ 29 NOVAS FAIXAS DE ECV’S(EQUIPAMENTOS CONTROLADORES DE VELOCIDADE)EM PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 138/2019. 0,00 67.082,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2021 PP 09/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ATÉ 29 NOVAS FAIXAS DE ECV’S(EQUIPAMENTOS CONTROLADORES DE VELOCIDADE)EM PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 138/2019. 67.082,75
28/04/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA N° 3.031 E 3.037. 67.082,75
07/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3943/2021 ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722 67.082,75
TOTAL 67.082,75 67.082,75 67.082,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.