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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3988 Data de lançamento: 29/04/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AGULHAS DESCARTÁVEIS E FITAS HGT PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS. 0,00 5.868,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2021 AGULHAS DESCARTÁVEIS E FITAS HGT PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS. 5.868,00
30/04/2021 Conforme DANFE Nº 1/80093; 1/80092; 5.868,00
10/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3988/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 5.868,00
TOTAL 5.868,00 5.868,00 5.868,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.