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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA SANTA CLARA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4036 Data de lançamento: 30/04/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº148/2021. 0,00 10.038,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2021 CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº148/2021. 10.038,32
17/06/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1198953,1198954 973,76
28/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4036/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 973,76
12/07/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1219447,1219448 973,76
26/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4036/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 973,76
09/08/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1243628,1243629 973,76
23/08/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1255235,1255237 2.301,94
23/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4036/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 973,76
31/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4036/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.301,94
04/10/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1289467,1289468 973,76
07/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4036/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 973,76
26/11/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1329134 662,30
07/12/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1341326,1341327 3.179,04
09/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4036/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 662,30
15/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4036/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.179,04
TOTAL 10.038,32 10.038,32 10.038,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.