O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/05/2025 às 08:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4051 Data de lançamento: 30/04/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. 0,00 151.357,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2021 MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. 151.357,02
12/05/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 48475 9.664,89
20/05/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 48679 39.423,36
24/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 48475 9.664,89
26/05/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 48796 14.097,49
31/05/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 48917 8.189,79
01/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 48679 39.423,36
10/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 14.097,49
11/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 48917 8.189,79
17/06/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 49312 23.150,24
02/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 49312 23.150,24
05/07/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 49569 19.421,09
12/07/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 49633 1.615,32
20/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 49569 19.421,09
22/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 49633 1.615,32
27/07/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 49787 484,75
18/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 49787 484,75
21/10/2021 ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA -35.310,09
TOTAL 116.046,93 116.046,93 116.046,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.