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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JANETE TERESINHA FONTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4053 Data de lançamento: 30/04/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DOS ALUNOS DE AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº152/2021. 0,00 424,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2021 CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DOS ALUNOS DE AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº152/2021. 424,97
12/05/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 202603483 18,20
21/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4053/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18,20
21/06/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 202603485 138,32
28/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4053/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 138,32
16/09/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 202603486 134,68
27/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4053/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 134,68
29/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 202/00603487; 133,47
17/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4053/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 133,47
07/12/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 202603485,202603487 0,30
13/12/2021 REF NF 202603487 0,30
TOTAL 424,97 424,97 424,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.