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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSIANE DA CUNHA SCHNEIDER SEGURANÇA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4119 Data de lançamento: 03/05/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL NAS EMEIS AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO, GEMA LANER GHISLENI E ALDA ALZIRA ROTTA. 0,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2021 SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL NAS EMEIS AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO, GEMA LANER GHISLENI E ALDA ALZIRA ROTTA. 800,00
04/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/134; E/135; E/136; E/133; 800,00
26/05/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864549 PAGTO. REF. EMPENHO 4119/2021 JOSIANE DA CUNHA SCHNEIDER SEGURANÇA ME - 88251 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.