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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: REDRAM COMERCIO DE BRINDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4199 Data de lançamento: 05/05/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES)
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OFICINAS TERAPÊUTICAS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS MANUAIS NO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. 0,00 5.940,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2021 AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS MANUAIS NO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. 5.940,00
06/05/2021 Conforme DANFE Nº 1/997; 5.940,00
25/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2021 REDRAM COMERCIO DE BRINDES LTDA - 89678 5.940,00
TOTAL 5.940,00 5.940,00 5.940,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.