Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4467 |
Data de lançamento: |
12/05/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
3.169,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2021 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
3.169,60 |
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18/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/8655; |
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3.169,60 |
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27/05/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864553, 864552
PAGTO. REF. EMPENHO 4467/2021
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 88080 |
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3.169,60 |
TOTAL |
3.169,60 |
3.169,60 |
3.169,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.