Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CASSIAGIL PUTTOW KNOPF DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4484 |
Data de lançamento: |
12/05/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OXI-SANITIZAÇÃO COM OZÔNIO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OXI-SANITIZAÇÃO COM OZÔNIO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
4.500,00 |
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12/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/42; |
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4.500,00 |
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26/05/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864551
PAGTO. REF. EMPENHO 4484/2021
CASSIAGIL PUTTOW KNOPF DOS SANTOS ME - 87971 |
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4.500,00 |
TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.