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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 08:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CASSIAGIL PUTTOW KNOPF DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4484 Data de lançamento: 12/05/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OXI-SANITIZAÇÃO COM OZÔNIO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0,00 4.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OXI-SANITIZAÇÃO COM OZÔNIO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 4.500,00
12/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/42; 4.500,00
26/05/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864551 PAGTO. REF. EMPENHO 4484/2021 CASSIAGIL PUTTOW KNOPF DOS SANTOS ME - 87971 4.500,00
TOTAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.