| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDERSON SONDA ME |
| Número do empenho: | 461 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.099,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.099,76 | ||
| 20/01/2021 | Conforme DANFE Nº 1/224; | 1.099,76 | ||
| 05/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007530 PAGTO. REF. EMPENHO 461/2021 ANDERSON SONDA ME - 87594 | 1.099,76 | ||
| TOTAL | 1.099,76 | 1.099,76 | 1.099,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||