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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TERTULIANO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4618 Data de lançamento: 18/05/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA PAMPA RAFIA PARA TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 29/03 E 15/04/2021. 0,00 8.261,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2021 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA PAMPA RAFIA PARA TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 29/03 E 15/04/2021. 8.261,60
18/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/6; 8.261,60
14/06/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902440 PAGTO. REF. EMPENHO 4618/2021 TERTULIANO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME - 89769 8.261,60
TOTAL 8.261,60 8.261,60 8.261,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.