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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TAIANA FOLETTO GRANDO MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4690 Data de lançamento: 21/05/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA NA SALA DE COORDENAÇÃO DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2021 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA NA SALA DE COORDENAÇÃO DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. 60,00
21/05/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 134 60,00
07/06/2021 Pagamento de Empenho 4690/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864560 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.