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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST

Dados do Empenho
Número do empenho: 4701 Data de lançamento: 24/05/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Assistencia Social - Recurso Federal
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: EMBALAGENS
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SACOS PLÁSTICOS PARA SEPARAÇÃO DE MATERIAIS DO CRAS. 0,00 2.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2021 SACOS PLÁSTICOS PARA SEPARAÇÃO DE MATERIAIS DO CRAS. 2.350,00
24/05/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 034.733.223 2.350,00
08/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4701/2021 JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST - 62540 2.350,00
TOTAL 2.350,00 2.350,00 2.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.