Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: TIAGO MICHEL BUENO ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4708 |
Data de lançamento: |
24/05/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES DAS EMEFS ALEXANDRE TRAMONTINI, ALVARO RODRIGUES LEITÃO E AUGUSTO PERUZZO. |
0,00 |
1.032,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2021 |
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES DAS EMEFS ALEXANDRE TRAMONTINI, ALVARO RODRIGUES LEITÃO E AUGUSTO PERUZZO. |
1.032,00 |
|
|
24/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 034.739.180 |
|
1.032,00 |
|
11/06/2021 |
Pagamento de Empenho 4708/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864566 |
|
|
1.032,00 |
TOTAL |
1.032,00 |
1.032,00 |
1.032,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.