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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 472 Data de lançamento: 20/01/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER AS EMEFS ALVARO RODRIGUES LEITÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI,DE JANEIRO A NOVEMBRO/2021, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 246/2019 0,00 1.112,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2021 PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER AS EMEFS ALVARO RODRIGUES LEITÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI,DE JANEIRO A NOVEMBRO/2021, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 246/2019 1.112,10
20/01/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 101,10
04/02/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 101,10
23/02/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 101,10
04/03/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 101,10
22/03/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 231 101,10
01/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 101,10
20/04/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 101,10
04/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 101,10
20/05/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5383 101,10
01/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MAIO 2021 101,10
18/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 109/7093; 101,10
02/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 101,10
20/07/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8820 101,10
03/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 101,10
20/08/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8 101,10
03/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 101,10
21/09/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12313 101,10
05/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 101,10
26/10/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15605 101,10
05/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 101,10
30/11/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15837 101,10
06/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 101,10
TOTAL 1.112,10 1.112,10 1.112,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.