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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4720 Data de lançamento: 24/05/2021
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS R FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 0,00 4.333,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2021 FERIAS INDENIZADAS R FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 4.333,18
24/05/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO 2021 4.333,18
31/05/2021 Pagamento de Empenho 4720/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.333,18
TOTAL 4.333,18 4.333,18 4.333,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.