Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4721 |
Data de lançamento: |
24/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 |
0,00 |
5.242,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2021 |
REF. FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 |
5.242,56 |
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24/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO 2021 |
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5.242,56 |
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24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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26,88 |
24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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432,57 |
31/05/2021 |
Pagamento de Empenho 4721/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.783,11 |
TOTAL |
5.242,56 |
5.242,56 |
5.242,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE |
24/05/2021 |
26,88 |
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Lançada |
INSS- PROPRIO |
24/05/2021 |
432,57 |
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Lançada |
TOTAL |
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459,45 |
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