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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 474 Data de lançamento: 20/01/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Assistencia Social - Recurso Próprio
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS CENTROS DE ATENDIMENTO (CRAS), MÊS DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO/2021, CFE 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019. 0,00 1.730,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2021 PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS CENTROS DE ATENDIMENTO (CRAS), MÊS DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO/2021, CFE 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019. 1.730,74
20/01/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 764 157,34
04/02/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 157,34
23/02/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 157,34
03/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 474/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 157,34
22/03/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 157,34
01/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 474/2021 - REF. MARÇO/2021 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 157,34
20/04/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4224 157,34
04/05/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007558 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 474/2021 - REF. ABRIL/2021 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 157,34
20/05/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5923 157,34
02/06/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007564 REF MAIO 2021 157,34
18/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 109/7093; 157,34
18/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 109/7638; 157,34
18/06/2021 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -157,34
02/07/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007580 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 474/2021 - REF. JUNHO/2021 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 157,34
20/07/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9365 157,34
03/08/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000499 REF JULHO 2021 157,34
20/08/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11104 157,34
31/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 11104 157,34
21/09/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12858 157,34
05/10/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007622 REF SETEMBRO 2021 157,34
26/10/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14615 157,34
05/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007634 157,34
30/11/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 16379 157,34
06/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NOVEMBRO 2021 157,34
TOTAL 1.730,74 1.730,74 1.730,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.