Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2021 |
PP 37/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS CENTROS DE ATENDIMENTO (CRAS), MÊS DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO/2021, CFE 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019. |
1.730,74 |
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| 20/01/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 764 |
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157,34 |
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| 04/02/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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157,34 |
| 23/02/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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157,34 |
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| 03/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 474/2021 - REF. FEVEREIRO/2021
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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157,34 |
| 22/03/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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157,34 |
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| 01/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 474/2021 - REF. MARÇO/2021
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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157,34 |
| 20/04/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4224 |
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157,34 |
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| 04/05/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007558
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 474/2021 - REF. ABRIL/2021
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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157,34 |
| 20/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5923 |
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157,34 |
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| 02/06/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007564
REF MAIO 2021 |
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157,34 |
| 18/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 109/7093; |
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157,34 |
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| 18/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 109/7638; |
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157,34 |
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| 18/06/2021 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-157,34 |
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| 02/07/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007580
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 474/2021 - REF. JUNHO/2021
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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157,34 |
| 20/07/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9365 |
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157,34 |
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| 03/08/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000499
REF JULHO 2021 |
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157,34 |
| 20/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11104 |
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157,34 |
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| 31/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 11104 |
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157,34 |
| 21/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12858 |
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157,34 |
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| 05/10/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007622
REF SETEMBRO 2021 |
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157,34 |
| 26/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14615 |
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157,34 |
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| 05/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007634 |
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157,34 |
| 30/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 16379 |
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157,34 |
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| 06/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NOVEMBRO 2021 |
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157,34 |
| TOTAL |
1.730,74 |
1.730,74 |
1.730,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |