Exercício: 2021 | |
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
Número do empenho: | 479 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 93,130,138,95,138,15,106,67,33,131,85. | 0,00 | 3.785,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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20/01/2021 | VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 93,130,138,95,138,15,106,67,33,131,85. | 3.785,00 | ||
21/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1307; E/1309; | 3.785,00 | ||
04/02/2021 | Pagamento de Empenho 479/2021 | 3.785,00 | ||
TOTAL | 3.785,00 | 3.785,00 | 3.785,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |