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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 49 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.08.51.00.00.00 - AUXILIO-DOENCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Auxílio - Doença PREFEITURA ADIANTAMENTO JANEIRO DE 2021. 0,00 3.885,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 Auxílio - Doença PREFEITURA ADIANTAMENTO JANEIRO DE 2021. 3.885,51
04/01/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15º JANEIRO 2021 3.885,51
19/01/2021 Pagamento de Empenho 49/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.885,51
TOTAL 3.885,51 3.885,51 3.885,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.