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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4938 Data de lançamento: 24/05/2021
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Assistencia Social - Recurso Próprio
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS R FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 0,00 695,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2021 FERIAS INDENIZADAS R FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 695,64
24/05/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO 2021 695,64
31/05/2021 Pagamento de Empenho 4938/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 695,64
TOTAL 695,64 695,64 695,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.