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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: REDRAM COMERCIO DE BRINDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 495 Data de lançamento: 21/01/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. 0,00 3.564,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2021 AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. 3.564,00
22/01/2021 Conforme DANFE Nº 1/954; 3.564,00
04/02/2021 Pagamento de Empenho 495/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.564,00
TOTAL 3.564,00 3.564,00 3.564,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.