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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PEDRO RUBEM CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 502 Data de lançamento: 21/01/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AUXÍLIO COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRANPORTE DO SR JOÃO BATISTA CAMPOS DA LOCALIDADE DE CAMPININHAS, INTERIOR DE ESPUMOSO, ATÉ A CIDADE, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. 0,00 499,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2021 AUXÍLIO COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRANPORTE DO SR JOÃO BATISTA CAMPOS DA LOCALIDADE DE CAMPININHAS, INTERIOR DE ESPUMOSO, ATÉ A CIDADE, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. 499,99
22/01/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 499,99
04/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 502/2021 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502 499,99
TOTAL 499,99 499,99 499,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.