Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2021 |
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 |
2.219,76 |
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24/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO 2021 |
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2.219,76 |
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24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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48,32 |
24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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481,15 |
24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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751,10 |
24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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850,23 |
31/05/2021 |
Pagamento de Empenho 5058/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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88,96 |
TOTAL |
2.219,76 |
2.219,76 |
2.219,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.