Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RONALDO PRATES DE MORAES MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5253 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FECHADURAS ELETRÔNICAS PARA AS EMEIS GEMA LANER GHISLENI, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO, ALDA ALZIRA ROTTA E CRIANÇA ESPERANÇA.
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0,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2021 |
FECHADURAS ELETRÔNICAS PARA AS EMEIS GEMA LANER GHISLENI, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO, ALDA ALZIRA ROTTA E CRIANÇA ESPERANÇA.
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4.500,00 |
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31/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34850337; |
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4.500,00 |
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14/06/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864573, 864572
PAGTO. REF. EMPENHO 5253/2021
RONALDO PRATES DE MORAES MEI - 86258 |
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4.500,00 |
TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.