Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5258 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PP 10/2021
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA AMBULANCIA CITROEN JUMPER FURGÃO 2.3 DIESEL AMBULÂNCIA PLACA IXS 1060, CFE CONTRATO Nº191/2021. |
1.035,00 |
1.035,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2021 |
PP 10/2021
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA AMBULANCIA CITROEN JUMPER FURGÃO 2.3 DIESEL AMBULÂNCIA PLACA IXS 1060, CFE CONTRATO Nº191/2021. |
1.035,00 |
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05/07/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.035,00 |
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16/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5258/2021
MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO - 82219 |
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1.035,00 |
TOTAL |
1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.