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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 536 Data de lançamento: 22/01/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 0,00 26.526,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2021 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 26.526,00
03/02/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/721297; U/720615; U/686882; U/686615; U/687147; 2.157,02
04/02/2021 Conforme Nota Fiscal Nº u/202000635; 929,65
10/02/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864440 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. JANEIRO/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 2.157,02
11/02/2021 LIQUIDADO EM PA INDEVIDA -929,65
02/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/781506; U/781287; U/741440; U/741145; U/741767; 1.627,17
10/03/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864451 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 VENC. 10 E 11 DE MARÇO 2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 1.627,17
31/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/798665; U/844857; U/845342; U/805895; U/798579; 1.660,86
07/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. MARÇO/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 1.660,86
03/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/100862316; U/100899340; U/100899040; U/100862251; U/100866429; 1.570,97
10/05/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864534 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. FATURAS DE ABRIL/2021 VENCIMENTO 10 E 11/05/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 1.570,97
07/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/959645; U/959221; U/919084; U/919033; U/919072; 1.710,61
10/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 10 E 11/06/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 1.710,61
30/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/976757; U/976697; U/976791; U/1015415; U/1015978; 2.589,27
09/07/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864620 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. JUNHO/2021 VENC. 10 E 11/07/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 2.589,27
02/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/1026418; U/1025619; U/1026728; U/1072316; U/1072528; 2.241,13
09/08/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864649 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 -REF. JULHO/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 2.241,13
27/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/1081430; 3.711,41
27/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/1128908; U/1128325; U/1081411; U/1082666; 1.050,46
09/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. AGOSTO/2021 VENC. 10/03/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 3.711,41
09/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. AGOSTO/2021 VENC. 10 E 11/09/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 1.050,46
29/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/1183807; U/1183022; U/1149987; U/1150312; U/1150160; 2.253,70
08/10/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864769 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. SETEMBRO/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 2.253,70
04/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/1192098; U/1193705; U/1233416; U/1233775; 3.208,61
10/11/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864791 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. REF. OUTUBRO/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 3.208,61
30/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/1274297; U/1274409; U/1281260; U/1287190; 1.996,83
10/12/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864816 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 VENC. 10/12/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 1.996,83
21/12/2021 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -747,96
TOTAL 25.778,04 25.778,04 25.778,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.