Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2021 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. |
26.526,00 |
|
|
03/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/721297; U/720615; U/686882; U/686615; U/687147; |
|
2.157,02 |
|
04/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº u/202000635; |
|
929,65 |
|
10/02/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864440
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. JANEIRO/2021
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
|
|
2.157,02 |
11/02/2021 |
LIQUIDADO EM PA INDEVIDA |
|
-929,65 |
|
02/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/781506; U/781287; U/741440; U/741145; U/741767; |
|
1.627,17 |
|
10/03/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864451
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 VENC. 10 E 11 DE MARÇO 2021
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
|
|
1.627,17 |
31/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/798665; U/844857; U/845342; U/805895; U/798579; |
|
1.660,86 |
|
07/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. MARÇO/2021
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
|
|
1.660,86 |
03/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/100862316; U/100899340; U/100899040; U/100862251; U/100866429; |
|
1.570,97 |
|
10/05/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864534
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. FATURAS DE ABRIL/2021 VENCIMENTO 10 E 11/05/2021
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
|
|
1.570,97 |
07/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/959645; U/959221; U/919084; U/919033; U/919072; |
|
1.710,61 |
|
10/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 10 E 11/06/2021
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
|
|
1.710,61 |
30/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/976757; U/976697; U/976791; U/1015415; U/1015978; |
|
2.589,27 |
|
09/07/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864620
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. JUNHO/2021 VENC. 10 E 11/07/2021
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
|
|
2.589,27 |
02/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1026418; U/1025619; U/1026728; U/1072316; U/1072528; |
|
2.241,13 |
|
09/08/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864649
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 -REF. JULHO/2021
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
|
|
2.241,13 |
27/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1081430; |
|
3.711,41 |
|
27/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1128908; U/1128325; U/1081411; U/1082666; |
|
1.050,46 |
|
09/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. AGOSTO/2021 VENC. 10/03/2021
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
|
|
3.711,41 |
09/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. AGOSTO/2021 VENC. 10 E 11/09/2021
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
|
|
1.050,46 |
29/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1183807; U/1183022; U/1149987; U/1150312; U/1150160; |
|
2.253,70 |
|
08/10/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864769
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. SETEMBRO/2021
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
|
|
2.253,70 |
04/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1192098; U/1193705; U/1233416; U/1233775; |
|
3.208,61 |
|
10/11/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864791
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. REF. OUTUBRO/2021
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
|
|
3.208,61 |
30/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1274297; U/1274409; U/1281260; U/1287190; |
|
1.996,83 |
|
10/12/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864816
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 VENC. 10/12/2021
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
|
|
1.996,83 |
21/12/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-747,96 |
|
|
TOTAL |
25.778,04 |
25.778,04 |
25.778,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |