Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5545 |
Data de lançamento: |
08/06/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreação - Recurso Próprio |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
ADESIVOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADESIVOS APLICADOS NO MÓDULO ESPORTIVO. |
0,00 |
2.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2021 |
ADESIVOS APLICADOS NO MÓDULO ESPORTIVO. |
2.600,00 |
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08/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/797; |
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2.600,00 |
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22/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5545/2021
RENAN DE BRUM CAMPOS ME - 86995 |
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2.600,00 |
TOTAL |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.