Município de O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L

Dados do Empenho
Número do empenho: 5550 Data de lançamento: 08/06/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EXAMES
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO SUS DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº08/2021 0,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO SUS DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº08/2021 50.000,00
01/07/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 640 10.387,69
19/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 640 10.387,69
03/08/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 655 11.560,74
19/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 655 11.560,74
01/09/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 667 12.803,93
17/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 667 MÊS DE AGOSTO 12.803,93
01/10/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 683 12.187,95
20/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 683 12.187,95
04/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/696; 3.059,69
24/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5550/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.059,69
TOTAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.