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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L

Dados do Empenho
Número do empenho: 5551 Data de lançamento: 08/06/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EXAMES
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO SUS DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº08/2021 0,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO SUS DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº08/2021 20.000,00
01/07/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 642 1.504,15
19/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 642 1.504,15
03/08/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 657 1.662,11
19/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 657 1.662,11
01/09/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 669 1.846,34
17/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 669 1.846,34
01/10/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 685 1.801,19
20/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 685 1.801,19
04/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/698; 1.657,28
24/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5551/2021 - REF. OUTUBRO/2021 NF 698 LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L - 122 1.657,28
01/12/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 708 11.528,93
17/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5551/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.528,93
TOTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.